Nombre Completo Usuario
Rafael Esteban Rozo Velandia
Asunto
Revisión de la cuenta de cobro correspondiente al contrato 490-2025 de la contratista Katherine Monroy Fuquen
Fecha Actividad

1. Verificación documental

  • Se revisó el informe de actividades presentado por la contratista, en el cual se relacionan los avances técnicos y productos derivados del objeto contractual.
  • El informe fue evaluado en cumplimiento de los términos contractuales y se consideró satisfactorio, por lo cual se autorizó el pago.

2. Aportes parafiscales y de seguridad social

Se validó el cumplimiento de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social conforme al Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 244 de la Ley 1955 de 2019:

  • EPS – Compensar: $281.800 (julio) y $281.800 (agosto).
  • Pensión – Colpensiones: $360.700 (julio) y $360.700 (agosto).
  • ARL – Positiva Compañía de Seguros: $11.800 (julio) y $11.800 (agosto).
  • Los aportes se realizaron mediante Planilla PILA (88471832 para julio y 89267522 para agosto) dentro de las fechas correspondientes (28/07/2025 y 27/08/2025).
  • Certificado de aportes expedido por Compensar el 29 de agosto de 2025.

3. Validación presupuestal

  • Valor inicial del contrato: $33.810.000.
  • Valor adicional: $0.
  • Valor del pago autorizado en julio: $5.635.000.
  • Rubro presupuestal cargado en la Alcaldía Local de Suba.

4. Conclusión de la revisión

Tras verificar:
✔️ La presentación y aprobación del informe de actividades.
✔️ El pago oportuno de aportes parafiscales y de seguridad social.
✔️ La disponibilidad presupuestal.

Se autoriza el pago de la cuenta de cobro presentada por la contratista Katherine Monroy Fuquen para el periodo de julio de 2025, por un valor de $5.635.000.

1. Verificación documental

  • Se revisó el informe de actividades presentado por la contratista, en el cual se relacionan los avances técnicos y productos derivados del objeto contractual.
  • El informe fue evaluado en cumplimiento de los términos contractuales y se consideró satisfactorio, por lo cual se autorizó el pago.

2. Aportes parafiscales y de seguridad social

Se validó el cumplimiento de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social conforme al Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 244 de la Ley 1955 de 2019:

  • EPS – Compensar: $281.800 (julio) y $281.800 (agosto).
  • Pensión – Colpensiones: $360.700 (julio) y $360.700 (agosto).
  • ARL – Positiva Compañía de Seguros: $11.800 (julio) y $11.800 (agosto).
  • Los aportes se realizaron mediante Planilla PILA (88471832 para julio y 89267522 para agosto) dentro de las fechas correspondientes (28/07/2025 y 27/08/2025).
  • Certificado de aportes expedido por Compensar el 29 de agosto de 2025.

3. Validación presupuestal

  • Valor inicial del contrato: $33.810.000.
  • Valor adicional: $0.
  • Valor del pago autorizado en julio: $5.635.000.
  • Rubro presupuestal cargado en la Alcaldía Local de Suba.

4. Conclusión de la revisión

Tras verificar:
✔️ La presentación y aprobación del informe de actividades.
✔️ El pago oportuno de aportes parafiscales y de seguridad social.
✔️ La disponibilidad presupuestal.

Se autoriza el pago de la cuenta de cobro presentada por la contratista Katherine Monroy Fuquen para el periodo de julio de 2025, por un valor de $5.635.000.

Localización Actividad

Alcaldía Local de SUBA